芮城县发展和改革局2020年预算公示

时间:2020-05-12 字体大小:【  中 小 】

芮城县发展和改革局

2020年预算公开情况说明

一、部门主要职责

(一)拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。

(二)监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。推进全县经济结构战略性调整。

(三)研究经济体制改革和对外开放的重大问题,协调有关专项经济体制改革方案,研究提出优化所有制结构的政策建议,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(四)承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

(五)按国务院及省、市、县人民政府规定权限审批、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。

(六)承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,执行国家战略物资储备规划。

(七)负责研究提出全县全面统筹、谋划、推进、协调县转型综改试验区建设方案研究、规划引领、产业转型、生态修复、城乡统筹、民生改善、政策支持、体制机制创新等各项工作。

(八)宣传贯彻执行国家的价格方针、政策;拟定并组织实施地方性价格管理办法和实施细则。研究价格方面存在的突出矛盾和问题,并提出处理意见。

(九)承担全县价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作;接受委托调解生产者、经营者与消费者之间的价格纠纷,协调有关价格事宜。开展价格政策咨询服务和价格认证工作。组织全县主要农产品、重要商品和服务价格及收费成本和流通费用的调查、汇总、分析。负责全县市场价格理论、价格政策的研究工作。

(十)指导和协调全县招投标工作。

(十一)承担县委财经委员会具体工作,组织开展我县经济领域重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实县委财经委员会的决定事项、工作部署和要求等。

(十二)负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

(十三)负责全县应急物资相关的储运设施建设项目管理,负责收储、轮换和日常管理,按照动用指令,按程序组织实施。

(十四)根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、部门预算单位机构设置情况

在编人数38人,退休人员71人。内设科室办公室、国民经济综合股、工农业经济发展股、成本价格管理股、重点项目建设领导组办公室、社会救灾物资管理股、粮食业务股、粮食市场管理股、粮食收储管理股。另外承担的县上领导组办公室工作:芮城县国家生态文明先行示范区建设工作领导组办公室、芮城县国家生态文明先行示范区光伏基地建设领导组办公室、芮城县县委财经委员会办公室、芮城县通用机场建设领导组办公室、芮城县晋陕豫黄河金三角领导组办公室、芮城县重点项目领导组办公室、芮城县经济动员领导组办公室、芮城县装备动员领导组办公室。

三、部门预算收支情况说明

1、2020年预算收入、支出比2019年增减情况

2020年收入1203.3610万元,2019年收入788.8671万元。与2019年相比增加。增加的原因主要是机构改革,粮食局人员、主要职能划转到我单位。2020年支出1053.5825万元,2019年支出391.8482万元。与2019年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是机构改革,粮食局人员、主要职能划转到我单位。

2、“三公经费”预算

2020年度“三公经费”预算3.72万元,与2019年预算有所减少。有所减少的原因主要是节约开支。其中因公出国(境)费用0万元,较上年预算持平,2020年参加出国(境)团组0个,累计0人;公务接待费3.72万元,较上年预算有所减少;公务用车运行维护费0万元,较上年预算持平;公务用车购置费0万元,较上年预算持平。

3、机关运行经费情况

2020年度机关运行经费财政拨款预算535.861万元,较2019年预算增加。增加的原因主要是机构改革,粮食局人员、主要职能划转到我单位。

4、政府采购执行情况

2020年芮城县发展和改革局政府采购预算总额30万元,其中,政府采购货物预算20万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算10万元。

5、国有资产占用情况

截至2019年1231日,本部门共有车辆0辆,其中,领导公务用车保障0辆,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。

6、项目支出绩效目标情况

2020年度本部门共1个项目设定绩效目标,共16万元。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020-05-12 预算公示2.rar

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